判断题审计人员亲自取得的证据比他人提供的证所证明力强。
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1.判断题银行对账单属于外部证据。
3.多项选择题会计师事务所对审计工作底稿的复核,可以分为会计师事务所的()的复核。
A.分类
B.主任会计师
C.项目经理
D.部门经理卓越
4.多项选择题内部控制按工作范围分为()
A.内部会计控制
B.内部管理控制
C.内部核对控制
D.内部分析控制
5.多项选择题填制审计工作底稿在形式上应遵循的要求是()
A.要素齐全
B.格式规范
C.标识一致
D.记录清晰
6.多项选择题内部控制总评的要点是()
A.健全性和科学性
B.层次性和适用性
C.经济性和协调性
D.合理性和可行性
7.多项选择题内部控制符合性测试的方法包括()
A.核对法
B.穿行试验法
C.检查证据法
D.现场观察法
8.多项选择题内部会计控制包括()
A.会计凭证控制
B.会计账簿控制
C.会计报表控制
D.会计分析控制
9.多项选择题收集审计证据的基本要求是()`
A.充分性
B.成本效益性
C.独立性
D.重要性
E.相关性
10.单项选择题按()发放内部控制制度调查表。
A.部门
B.单位
C.班组
D.人
最新试题
顺达会计师事务所丁某在对黎明公司2004年度会计报表进行审计时,发现黎明公司会计记录中有一部分存放在企业仓库中,但监盘时却发现贴上了实利公司的商标,经丁某进一步证实,这是黎明公司销售给实利公司的已售商品,只是暂时存放于黎明公司()。
题型:单项选择题
注册会计师不代行被审计单位的管理职能,这是基于区分()的要求。
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下列各项中,违反了权利和义务的认定为()。
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在复审期间,原审计结论和决定()
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根据上述资料,请指出该注册会计师应当出具哪种意见类型的审计报告?为什么?
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注册会计师只将审计报告送给被审计单位。
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属性抽样用于报表项目的审计。
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以第2行、第1列数字为起始点,自左向右,以各数的后四位数为准,审计人员的最初5个样本的号码分别是多少?
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审计报告的报送对象只能是本级人民政府。
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下列有关注册会计师审计的说法中,不正确的是()。
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