问答题审计人员进行货币资金业务审计,需要解决一些问题。舞弊人员对收入的现金不入账,以窃取现金的具体做法有哪些?

延伸阅读

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参考答案:

货币资金内部控制制度的重点是现金和银行存款。

参考答案:货币资金内部控制制度的基本目标是为了加强货币资金的管理,降低货币资金使用成本,降低企业财务风险,监督货币资金使用的合法性...
参考答案:因登记入账的时间不同而产生的差异可能表现为: 
①询证函发生时,债务人已经付款,而被审计单位尚未收到...
参考答案:收回的询证函若有差异,注册会计师应对此进行分析,寻找差异的原因,并与债务人直接联系,作进一步核实。必要时,应要求被审计单...
参考答案:审计对象是指审计的客体,一般是指被审计单位的经济活动与经济业务。 
审计内容: 
参考答案:(1)独立审计基本准则。这是独立审计准则的总纲。 
(2)独立审计具体准则与独立审计实务公告。两者都...
参考答案:(1)审计模式是审计导向性的目标、范围和方法等要素的组合,它规定了审计应从何处下手、如何着手、何时着手等问题。&ensp...
8.名词解释控制程序
参考答案:指管理当局所制定的政策和程序,用以保证达到一定的目的。包括:经济业务和活动的批准权;明确员工的职责分工;充分的凭证、账单...
参考答案:

是指证据用于证明所审事项的有效性。证明的效用越高,质量越好,证明力就越强。

10.名词解释审计特殊目标
参考答案:

是指注册会计师会被审计单位按照特殊编制基础编制的会计报表或其他会计信息进行审计,并发表审计意见。

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