单项选择题
根据以下信息回答下面各题:
内部审计师接到任务对一些零售商店进行审计。在一家商店,审计师发现,有很多天商店收据和存入的现金或费用之间都存在差异。在检查了员工考勤表后,审计师将怀疑范围缩小到三名员工身上。由于这是一个潜在的严重指控,所以审计师通过与员工进行交谈,以确认这些怀疑并尽可能进一步缩小范围。下列哪项关于保留审计工作底稿的陈述是不恰当的政策
A.没有进一步的用途时,工作底稿应被处理
B.关于舞弊审计的工作底稿应永久保留
C.工作底稿保留方案应得到法律机构的批准
D.工作底稿保留方案应考虑法律和契约的要求