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06069审计学原理单项选择题每日一练(2019.01.12)
来源:考试资料网
1
独立审计实务公告是对注册会计师执行特殊目的、特殊性质的审计业务,出具审计报告的具体规范,其制定的依据是()
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2
注册会计师在了解被审计单位重要的内部控制时,不应实施的程序是()。
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3
审查所有者权益,通常采用()
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4
在较低的控制风险估计水平法下,注册会计师必须执行()
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5
()认定是指财务信息已被恰当地列报和描述,且披露内容表述清楚。
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