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法学类自考00131会计法与审计法问答题每日一练(2019.03.20)
来源:考试资料网
1.问答题
请针对表中列示的各项认定,代注册会计师王宏和李莉列示出为实现各认定的审计目标应当实施的最常用的实质性程序。
参考答案:
2.问答题
根据大众制造公司材料内部控制存在的问题,请列出改善内部控制建议的内容。
参考答案:
改善内部控制的内容。(1)请购单必须经过对这类支出负预算责任的主管人员签字批准,但对大额资本性支出,企业政策则通常要求作...
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3.问答题
如果考虑重要性水平,并假定X公司不接受所有审计建议(如果有),指出注册会计师应当出具何种类型的审计报告,简要说明理由。
参考答案:
如果注册会计书出手审计建议,也只能是非保留意见类型审计,理由:
(1)、由于X公司结转成本少结转400万元,致...
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4.问答题
筒述审查银行借款真实性的实质性程序。
参考答案:
审查银行借款真实性时主要采取函证的方法。注册会计师向银行或其他金融机构函证时,主要了解银行借款的金额、期限、有无抵押等内...
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5.问答题
试述注册会计师法律责任的种类。
参考答案:
注册会计师承担的法律责任有民事责任、行政责任和刑事责任。民事责任是指赔偿受害者损失、行政责任是指行政处罚,对注册会计师个...
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