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审计学问答题每日一练(2019.04.19)
问答题
审计人员应如何在整体层面了解企业内部控制?
答案:
审计人员可以考虑将询问被审计单位的人员、观察特定控制的运用、检查文件和报告以及执行穿行测试等风险评估程序相结合,以获取有...
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问答题
什么是样本规模、可信赖程度和可容忍误差?
答案:
样本规模即样本数量,也就是从审计对象总体中选取的样本数量。可信赖程度是测定样本可信水平的尺度,通常用预计抽样结果能够代表...
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问答题
应如何评估检查风险?
答案:
检查风险的评估:
在既定的审计风险水平下,被审计单位重大错报风险的水平直接影响甚至决定着审计人员可接受的检查风...
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问答题
什么是内部控制?
答案:
内部控制是被审计单位为了合理保证财务报告的可靠性、经营的效率和效果以及对法律法规的遵守,由治理层、管理层和其他人员设计与...
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问答题
《国际审计准则》报告准则是审计人员编制审计报告、选择表达方式和记载必要事项的准则,简述其主要内容。
答案:
(1)对审计报告应记载事项的规定;
(2)对发表审计意见的规定;
(3)对补充记载事项的规定;
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