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每日一练
章节练习
审计法判断题每日一练(2019.05.08)
来源:考试资料网
1.判断题
由于内部控制存在固有的局限性,审计人员只能对财务报告的可靠性提供合理保证。
参考答案:
错
2.判断题
存货期末盘点是被审计单位内部控制的基本要求,审计人员不应承担相应的责任。
参考答案:
对
3.判断题
注册会计师在执行业务时必须与客户保持实质上和形式上的独立。
参考答案:
对
4.判断题
注册会计师的审计报告并非对财务报表的担保,所以,未检查出财务报表的重大错报,并不一定表示审计工作未按审计准则进行。
参考答案:
对
5.判断题
各级审计机关应当按照确定的审计管辖范围进行审计监督。
参考答案:
对