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浙江农村合作金融机构内部审计员内部审计员(资金业务类)判断题每日一练(2019.05.09)
判断题
审计的基本职能是监督、评价、鉴证。
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判断题
审计师可以改变审计风险和检查风险的实际水平,但无法改变固有风险、控制风险的实际水平。
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判断题
资金业务管理系统债券收息日和到期兑付日会自动产生收息或到期兑付指令。
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隐瞒或删除应对外披露的重要信息属于谋取组织利益的舞弊行为。
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内部审计机构应当接受组织董事会或者最高管理层的领导和监督,并保持与董事会或者最高管理层及时、高效的沟通。
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