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国际注册内部审计师考试(CIA)多项选择题每日一练(2020.05.22)
来源:考试资料网
1
批准年度审计计划是()的职责。
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2
跟组织目标关系较为直接的是()。
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3
以下关于实务中审计意见的确定表述正确的是()
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4
下列属于有效控制的是()
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5
内部审计组织上的独立性是指在业务上要向()报告工作。
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