联系客服微信扫一扫关注公众号后联系客服
扫码练习微信扫码免费搜题
  • 首页

  • 题库

  • 网课

  • 在线模考

  • 桌面端

登录
  • 搜标题
  • 搜题干
  • 搜选项
题目列表

国际注册内部审计师考试(CIA)多项选择题每日一练(2020.06.08)

  • 多项选择题

    董事会在风险和控制方面的职责包括()。

    A.实施风险识别、评估和控制程序
    B.设计和建立风险识别、评估和控制程序
    C.接受风险识别、评估和控制报告
    D.监控风险和组织管理系统

  • 多项选择题

    以下证据属于内部证据的是()。

    A.开户银行对询证函的回函
    B.企业的财产清查表
    C.企业的工资分配表
    D.董事会的会议记录

  • 多项选择题

    审计报告可以包括的内容有()。

    A.审计立项依据
    B.背景介绍
    C.审计目标
    D.审计范围
    E.内部审计师的总体意见
    F.审计结论
    G.审计建议
    H.行动计划
    I.审计业务客户的意见

  • 多项选择题

    关于增加强调事项段的情形表述正确的是()

    A.异常诉讼或监管行动的未来结果存在不确定性
    B.提前应用(在允许的情况下)对财务报表有广泛影响的新会计准则
    C.存在已经或持续对被审计单位财务状况产生重大影响的特大灾难

  • 多项选择题

    属于符合性测试的抽样风险有()。

    A.信赖过度风险
    B.信赖不足风险
    C.误受风险
    D.误拒风险

扫码联系扫码联系在线客服
反馈使用问题
扫码练习扫码使用找答案小程序
手机搜题/刷题/上网课

版权所有©考试资料网(ppkao.com) 长沙求知信息技术有限公司 All Rights Reserved

湘公网安备 43010202000353号备案号: 湘ICP备14005140号-2

经营许可证号 : 湘B2-20140064

  • 联系客服
  • 小程序
  • 桌面端下载
  • 回到顶部