A.建立健全内部监督制度
B.制定内部控制缺陷标准
C.实施监督
D.记录和报告内部控制缺陷
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A.与战略统一
B.传递价值
C.资源管理
D.风险管理
A.商业需要
B.公司决策
C.IT资源
D.IT流程
A.Report of Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance
B.Enhancing Corporate Governance for Banking Organizations
C.Internal Control: Guidance for Directors on the Combined Code,Turnbull Report
D.Control Objectives for Information and Related Technology
A.企业决策失误,导致并购不成功
B.董事、监事和高级管理人员舞弊
C.管理人员或技术人员纷纷流失
D.媒体负面新闻频现
A.内部控制环境的强弱
B.风险评估的结果
C.变化发生的性质和程度
D.日常监督的有效性
A.根据公司制定的评价方法对控制点进行评价
B.出具评价报告
C.制定公司战略
D.保证工作底稿及评价报告的真实性和完整性
A.收集资料
B.安排相关后勤工作
C.收集各流程或控制点负责部门对评价结果和改进建议的确认和反馈意见,并及时提交给评价人员
D.获取和分析被评价运行子公司的财务和业务资料
A.关键管理指标
B.关键绩效指标
C.关键目标指标
D.成熟模型
A.审计工作汇报材料
B.审计意见书、审计决定书
C.单独评价规范
D.专项调查报告
A.企业组织管理结构问题
B.企业内部牵制问题
C.内部人”控制问题
D.岗位责任制问题