多项选择题内部会计控制包括()
A.会计凭证控制
B.会计账簿控制
C.会计报表控制
D.会计分析控制
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1.多项选择题收集审计证据的基本要求是()`
A.充分性
B.成本效益性
C.独立性
D.重要性
E.相关性
2.单项选择题按()发放内部控制制度调查表。
A.部门
B.单位
C.班组
D.人
3.单项选择题内部控制源于()
A.会计
B.审计
C.统计
D.控制
4.单项选择题功能测试的目的是证明()的有效性。
A.控制
B.程序
C.控制程序
D.强化控制
5.单项选择题()易于判断选择。
A.文字描述法
B.流程图法
C.绘图法
D.调查表法
最新试题
审计人员必须慎重对待审计报告,对审计报告的()负责。
题型:多项选择题
下列有关注册会计师审计的说法中,不正确的是()。
题型:单项选择题
没有法律效力的审计报告有()
题型:多项选择题
民间审计报告都有说明段。
题型:判断题
以下属于一般目的审计业务的是()。
题型:单项选择题
除哪项外,下列都属于我国质量控制准则基本准则中项目质量控制的要求?()
题型:单项选择题
除哪项外,下列都属于我国质量控制准则基本准则中全面质量控制的要求?()
题型:单项选择题
顺达会计师事务所丁某在对黎明公司2004年度会计报表进行审计时,发现黎明公司会计记录中有一部分存放在企业仓库中,但监盘时却发现贴上了实利公司的商标,经丁某进一步证实,这是黎明公司销售给实利公司的已售商品,只是暂时存放于黎明公司()。
题型:单项选择题
注册会计师只将审计报告送给被审计单位。
题型:判断题
编制审计报告一般需要经过以下步骤()
题型:多项选择题