问答题

注册会计师王红通过对CA公司存货项目的相关内部控制制度进行分析评价后,发现该公司存在下列五种
1.库存现金未经认真盘点;
2.接近资产负债表日前入库的A产品可能已计入存货项目,但可能未进行相关的会计记录;
3.由XXX公司代管的甲材料可能并不存在;
4.XXX公司存放在CA公司仓库的乙材料可能已计入CA公司的存货项目;
5.本次审计为CA公司成立以来的首次审计。

请根据上列情况分别指出各自的审计程序、审计目标和应收集哪些审计证据。

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