判断题商业银行的内部审计部门无权获得商业银行的所有经营信息和管理信息。
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办理票据承兑业务要认真审查贸易背景,严禁对无真实贸易背景的银票进行承兑。
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学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人。企业法人的职能部门不得为保证人。但企业法人的分支机构可以在法人书面授权范围内提供保证。
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内部审计力量不足的,应当将审计任务委托社会中介机构进行。
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内部控制应当渗透到商业银行的主要业务过程和重点操作环节。
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本*单位的信贷人员可代替柜面人员到上级部门领取业务印章和压数机等。
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商业银行的内部审计应当具有充分的独立性,实行全行系统的横向管理。
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内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点。
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商业银行应当建立内部控制的评价制度,对内部控制的制度建设、执行情况定期进行回顾和检讨。
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在对关系人的授信调查和审批过程中,商业银行内部相关人员应当回避。
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