填空题依据我国新的审计准则,内部控制是由()、风险评估过程、()、()监督等五要素构成。

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6.多项选择题以下()是有限保证中的常用审计程序。

A.检查记录或文件
B.重新执行
C.询问
D.分析程序

7.多项选择题以下()属于实质性测试。

A.比较分析上期同期的产品毛利率
B.函证
C.重新计算存货发出成本
D.检查授权文件

9.单项选择题当客户对审计范围造成巨大限制时,注册会计师应发表()

A.保留意见
B.无法表达意见
C.否定意见
D.无保留意见

10.单项选择题对被审计单位的会计报表的公允性、合法性发表意见是独立审计的()

A.具体目标
B.总目标
C.基本要求
D.结果