单项选择题内部审计师会觉得利用叙述性文件比利用流程图更为有效的情形是:()

A.内部环境中存在欺诈风险
B.确定某位职员的工作有没有在其规定的职责之内
C.流程简单的重要程序
D.流程步骤复杂的过程


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1.单项选择题审计师在审计描述公司采购部门的流程图时最有可能发现以下哪种控制薄弱环节?()

A.公司的采购政策尚未得到更新。
B.公司没有利用其供应商按采购数量提供的折扣。
C.公司没有为已收货物的付款规定恰当级别的授权。
D.公司在收到货物之前就对供应商付款。

2.单项选择题通过下列渠道获得的审计证据中,说服力最强的是:()

A.从供应商处取得的资料
B.通过实物检查获得的证据
C.询问管理部门的记录
D.观察被审计单位处理过程

3.单项选择题为了证明应付账款的完整性,内部审计师通过实施审计程序获取的下列审计证据中,证明力最强的是:()

A.甲公司编制的连续编号的验收单
B.采购发票
C.供应商提供的月末对账单
D.甲公司编制的连续编号的订购单

4.单项选择题下列关于审计证据的分类,不正确的是:()

A.按照来源分为:内部证据、外部证据
B.按照重要性分为:首要证据、次要证据、意见证据、附属证据等
C.按照说服力分为:可充分信任证据、可部分信任证据和不可信任证据
D.按照法律概念分为:直接证据、旁证、最优证据等

6.单项选择题以下哪项审计证据更真实可信:()

A.关于总体的合理性结论必须基于具有代表性的样本
B.基于实务的观察可以为应收账款存在性提供可靠证据
C.采购订单是收到已付款货物的相关证据
D.发票的复印件和发票原件一样可靠

7.单项选择题下列选项中关于确认服务和咨询服务的区别说法不正确的是:()

A.确认服务的性质和范围由内部审计师确定,而咨询服务的性质和范围需与客户协商而定
B.确认服务涉及的参与方比咨询服务少一方,即被审计单位或个人
C.确认服务和咨询服务涉及的参与人员中均包括内部审计师
D.在开展咨询业务时,内部审计师不应承担管理职责

8.单项选择题内部审计委员作为董事会的专门机构,能够为内部审计带来许多有力支持,那么能够带给内部审计最大的有利保护是:()

A.审计委员会能够做出必要的管理监督
B.审计委员会可以与首席审计执行官进行沟通以保证内部活动的正常进行
C.审计委员会可以保持内部审计师的独立性免受管理层的不利影响
D.审计委员会可以对年度审计计划进行批准

9.单项选择题对应收账款过账程序适当的控制系统的建立、实施及监督负有主要责任的人员是:()

A.内部审计师
B.登记应收账款的会计人员
C.会计部门管理层
D.首席审计执行官

10.单项选择题对于发现重复付款现象的最佳审计程序是:()

A.对于所有的应付账款进行检查
B.采用通用审计软件对应付账款进行抽样检查
C.数据摘选软件
D.对应付账款进行函证

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内部审计发现供应商违反了保密规定,进而怀疑公司在信息安全方面存在漏洞。尽管内部审计师向管理层提出两者之间高度相关,但是管理层仍然认为继续和供应商合作的收益大于风险。在这种情况下首席执行审计师应该()

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某组织内部审计活动的首席审计执行官在没有高级管理层特定批准的情况下应该有权力做下列哪些事情()Ⅰ.改变已批准的审计计划应对范围限制Ⅱ.实施审计计划,包括咨询审计Ⅲ.与董事会会面,没有高级管理层在场Ⅳ.分派一位内部审计师参与某领域的确认业务,该审计师在前一年在该领域被雇佣,但不披露这一行动

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审计委员会的主席将一份对公司所处的行业有重大影响的问题报告交给了首席审计执行官,要求内部审计部门针对报告所列的问题在公司范围内进行审计,并告知审计委员会主席该报告是否与公司有关。首席审计执行官应该如何应对()

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现考虑甲乙两人中选择其一进入审计团队执行一项技术性很强的审查工作。从客观性的角度考量,以下哪种情况可能妨碍此人入选参加审计工作()Ⅰ.甲是内部审计工作人员,具备必须要的技术技能。甲在将审计的系统开发过程中参加过该系统的控制审查Ⅱ.乙是一位了解审计领域的技术专家,但并非内部审计工作人员。虽然乙在将要审计的信息系统部门中拥有个人声誉,但他任职于组织的另一个部门

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