单项选择题首席审计执行官在控制程序方面需承担的责任包括以下哪些内容:()

A.将每年关于控制方面的判断结论报告高层管理人员和审计委员会;
B.保证内部审计部门每年对所有控制过程进行评价;
C.监督内部控制程序的建立;
D.维护公司的治理过程。


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3.单项选择题在运用《道德规范》中的相关行为标准时,内部审计师应该:()

A.运用其个人判断。
B.将其与其他专业标准相比较。
C.遵从审计的愿望。
D.谨慎决定是否采用这类标准。

4.单项选择题负责对其他审计师进行监督和审查的审计经理必须具备必要的技能和知识。以下哪项陈述不属于为监督某一特定审计业务而必备的技能或知识?()

A.能够审查并分析审计方案来确定是否建议采取的审计程序能得到与审计目标相关的证据。
B.保证审计工作底稿中记载的证据足以支持审计报告并与其密切相关。
C.使用风险评估和其他判断性程序制定审计计划和工作日程表并呈交给审计委员会。
D.确定审计职员完成了审计程序并实现了审计目标。

5.单项选择题内部审计机构目前正在接手其成立三年依赖的第一次外部质量保证审查。在与一些审计职员的面谈中,审查小组了解到这三年来审计师们的一些行为,以下哪种行为将影响质量保证审查小组对该内部审计机构客观性的评价?()

A.在工薪审计时一位内部审计师告诉审查小组,工薪经理来找他,表示他正在寻找一个会计来为他的兼职生意编制财务报表,该内部审计师同意做这项工作,以便在业余时间挣些外快。
B.在对公司办公室扩建工程的审计中,设备管理副总经理送给审计师一个公司名称的纪念杯。这种纪念杯曾在奠基仪式上发给了每个员工。
C.审查了一个数据处理系统的设置之后,内部审计师对控制标准提出建议。审计完成三个月之后,被审计单位要求审计师复查某些控制措施的充分性,审计师同意并实施了该复查。
D.内部审计师被要求参加一个工作小组,目的是解决减少公司存货被盗或减少损失的问题,这是内部审计机构承接的第一项咨询性业务,审计师的任务是向工作小组提出有关适当的控制措施的建议。

6.单项选择题下列关于内部审计师的胜任能力的说法不正确的是:()

A.将以前从事过的工作的经验应用到新的同类审计活动中
B.作为内部审计师,必要的知识仅指《标准》、程序和技能的熟练性
C.某内部审计师为了持续提高其专业能力,定期参加培训和研讨会
D.内部审计师应该严格按照《标准》来完成内部审计活动

7.单项选择题某国际内部审计师被任命对一家高尔夫球场公司进行审计活动,在审计工作的闲暇时间,该公司的某位部门经理邀请该内审师到球场打高尔夫,该内部审计师应该:()

A.接受该邀请,毕竟这样的活动并不影响其审计的结论
B.接受该邀请,如果不去参加就会被被审计单位理解为不近人情
C.不接受该邀请,因为这占用了审计工作的时间
D.不接受该邀请,因为损害其独立性

8.单项选择题《职业道德规范》的适用范围不包括:()

A.某公司的内部审计部门
B.CIA考生
C.内部审计师协会的会员
D.注册会计师

9.单项选择题下列建议中,不是有助于评估内部审计师个人的客观性的是:()

A.为了避免潜在的或者实际出现的利益冲突和偏见,内部审计师定期进行岗位轮换
B.内部审计师对其工作成果应当诚信负责,不作重大的质量妥协
C.内部审计师在审计过程中不应接受作为审计对象的公司员工的礼物和酬金
D.对内部审计师定期进行公司章程培训学习

10.单项选择题下列内部审计师的行为会影响其独立性的是:()

A.给业务流程有效运行提供合理的建议
B.在计算机应用程序应用之前对其进行检查
C.为运行新的计算机应用系统编写程序草图
D.为新的信息系统的应用提供控制标准

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在对应用程序身份验证的例行程序进行审计时,审计师确定,用以访问某数据库的用户身份(ID)和密码的组合储存在源代码中,而且该组合被用来验证该数据库的所有用户。审计师极有可能将此种情况定为例外情况,这是因为()

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某组织内部审计活动的首席审计执行官在没有高级管理层特定批准的情况下应该有权力做下列哪些事情()Ⅰ.改变已批准的审计计划应对范围限制Ⅱ.实施审计计划,包括咨询审计Ⅲ.与董事会会面,没有高级管理层在场Ⅳ.分派一位内部审计师参与某领域的确认业务,该审计师在前一年在该领域被雇佣,但不披露这一行动

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作为年度风险评估的一部分,国家培训公司的首席审计执行官与董事会主席和几个高层管理人员见面以了解他们对近期和远期组织目标、已确定的业务风险的观点。在准备会面的时候,首席审计执行官会发现哪项行动有用()

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