判断题因为单个的控制活动本身并不足以控制重大错报风险,有多种控制活动和内部控制的其他要素综合作用才足以控制重大错报风险。
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关于风险评估程序,以下说法中,恰当的有()。
题型:多项选择题
下列各项中,注册会计师应当评估为存在特别风险的有()。
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下列各项错报中,通常对财务报表具有广泛影响的有()。
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下列各项程序中,通常用作风险评估程序的有()。
题型:多项选择题
针对资料四第(1)至(3)项,假定不考虑其他条件,逐项指出资料四所列控制测试是否恰当。如不恰当,指出改进建议。
题型:问答题
下列有关控制环境的表述中,错误的是()。
题型:单项选择题
内部控制无论如何设计和执行,均只能对财务报告的可靠性提供合理保证,其原因是()。
题型:单项选择题
在对被审计单位及其环境进行了解时,下列途径可以为注册会计师提供相关信息的有()。
题型:多项选择题
在了解内部控制时,注册会计师通常不实施的审计程序是()。
题型:单项选择题
下列事项中,属于了解被审汁单位财务业绩衡量和评价时应当关注的信息有()。
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