多项选择题为防范审计风险,审计人员可以采取的对策有()。

A.明确会计人员和审计人员的责任
B.严格遵循职业道德规范和执业准则
C.深入了解被审计单位的情况
D.聘请法律顾问
E.与被审计单位商定出具审计意见类型


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1.多项选择题审计机构主要审理下列内容()。

A.被审计单位、被调查单位、被审计人员或者有关责任人员提出的合理意见是否采纳
B.审计目标是否实现
C.主要事实是否清楚、相关证据是否适当、充分
D.审计程序是否符合规定
E.评价、定性、处理处罚意见是否恰当

3.多项选择题审计决定书的内容主要包括()等。

A.审计的依据,内容和时间
B.处理处罚决定执行的期限
C.被审计单位书面报告审计决定执行结果的要求
D.依法提请政府裁决申请行政复议,提起行政诉讼的途径和期限

4.多项选择题审计报告的内容主要包括()等。

A.以往审计决定执行情况和审计建议采纳情况
B.审计期间对审计发现问题的整改情况
C.核查审计机构相关审计报告发现的问题
D.审计评价意见
E.针对审计发现的问题,根据需要提出的改进建议

5.多项选择题审计机关应当对确定的审计项目配置必要的()等审计资源。

A.审计人力资源
B.审计时间
C.审计技术装备
D.审计经费

6.多项选择题审计工作方案的内容包括()等。

A.审计目标
B.审计范围
C.审计内容和重点
D.审计人员
E.审计工作要求

7.多项选择题审计工作底稿的内容主要包括()。

A.审计项目名称
B.审计事项名称
C.审计过程和结论
D.索引号及页码
E.附件数量

8.多项选择题审计组组长审核审计工作底稿,应当根据不同情况分别提出下列()意见。

A.纠正或者责成纠正不恰当的审计结论
B.责成采取进一步审计措施,获取适当、充分的审计证据
C.予以认可

9.多项选择题审计组起草审计报告前,审计组组长应当对审计工作底稿的下列()等事项进行复核。

A.具体审计目标是否实现
B.审计措施是否有效执行
C.得出的审计结论及其相关标准是否适当
D.审计证据是否适当、充分
E.事实是否清楚

10.多项选择题审计工作底稿记录的审计过程和结论主要包括()。

A.实施审计的主要步骤和方法
B.取得的审计证据的名称和来源
C.审计认定的事实摘要
D.得出的审计结论及其相关标准

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下列有关审计机关审计报告内容的表述中,错误的是()。

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以下销售交易中的职责分离,做法不恰当的是()。

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被审计单位在销售商品时规定了一个月的试用期,在试用期结束前客户可以选择退货,如未退货视同其同意购买商品。审计人员发现被审计单位存在发出商品时确认销售收入的情况,审计人员认为其影响的财务报表认定是()。

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当银行存款的应收利息收入远大于实际利息收入时,审计人员合理怀疑存在问题的是()。

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审计人员在2020年1月25日营业终了,对被审计单位库存现金进行监盘,确认库存现金实存数为3213元。经核实,2020年1月1日至1月25日现金收入金额为386500元,现金支出金额为385960元。被审计单位2019年12月31日库存现金余额为()。

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下列有关审计类型的表述中,正确的是()。

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在电子数据审计过程中,审计人员将凭证表中的记账方向字段的值从数值0/1、拼音J/D ,统一为汉字借/贷,该项操作是()。

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审计人员拟选择下列各项作为审计标准,错误的是()。

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