单项选择题预算预备费按年预算()总额一定比例(5%-10%)测算。
A、销售收入
B、利润
C、成本费用
D、管理费用
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1.单项选择题在编制预算时,根据本量利之间有规律的依存关系,按照预算期内可预见的系列业务量水平分别估计成本而编制的预算。这种预算编制方法是()。
A、固定预算法
B、弹性预算法
C、增量预算法
D、零基预算法
2.单项选择题()是企业预算日常管理的权力机构。
A、预算管理办公室
B、预算管理委员会
C、董事会
D、股东会
3.单项选择题()的编制基础是经营预算和专门决策预算。
A、制造费用预算
B、现金预算
C、管理费用预算
D、销售费用预算
4.单项选择题以()作为预算主题的企业,以出资人为核心。
A、销售
B、利润
C、成本
D、投资
5.单项选择题采用()编制预算,一旦预算期实际的业务量水平与预算业务量水平不一致且相差比较大,预算就不能作为规划、控制和客观评价企业经营活动的依据。
A、固定预算法
B、弹性预算法
C、增量预算法
D、零基预算法
6.单项选择题以()的预算主题有利于增强企业的综合盈利能力。
A、销售为中心
B、利润为中心
C、成本为中心
D、投资为中心
7.单项选择题用()编制预算适用于经营比较稳定的企业和非营利组织。
A、固定预算法
B、弹性预算法
C、增量预算法
D、零基预算法
8.单项选择题()是本预算期内企业生存与发展要解决的核心问题。
A、预算执行
B、预算编制
C、预算主题
D、预算考核
9.单项选择题反映预算期某预算指标编制依据、计算方法及其他有关情况说明的预算表是()。
A、预算汇总表
B、预算明细表
C、预算编制底表
D、预算审批表
10.单项选择题全面预算是()。
A、为实现特定目标而在预测的基础上以一定的方式对企业未来的经营活动和财务情况所作的详细规划与设计
B、为实现企业目标而以货币及其他数量形式反映的有关企业未来一段时间内全部经营活动的行动计划与相应措施的数量说明
C、对企业内部各部门、各单位的各种活动进行规划,并对相关财务及非财务资源进行配置、控制、考核,以便有效地组织和协调企业的经营活动,实现特定的经营目标
D、对企业所有活动进行规划,并对相关资源进行配置、控制和考核的一种管理活动。