A.断定控制不适当
B.扩大测试范围,从而引入实质的测试
C.更多地依赖以往的审计结果
D.暂停审计
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A.证据的分析
B.证据的评估
C.证据的保存
D.证据的泄露
A.确定是否安装了条形码读取器
B.确定磁带的调动是否经过授权
C.对磁带库存进行盘点
D.检查磁带的收发情况是否己准确记录
A.收集充分的证据
B.所有识别出的重大缺陷在合理的期限内均得以纠正
C.识别出所有严重漏洞
D.将审计成本控制在最低水平
A.达到审计目标
B.收集足够的证据
C.指定适当的测试
D.尽可能少使用审计资源
A.观察反应机制
B.从网络中清除病毒
C.立即通知相关人员
D.确保病毒被删除
A.根据CIO的反馈修改审计报告中的审计结果。
B.因为己经激活IDS日志,所以撤销审计结果。
C.因为己经监控防火墙规则,所以撤销审计结果。
D.在审计报告中记录己确定的审计结果。
A.必须客观量化错误的概率
B.审计师想要避免抽样风险
C.无法使用通用审计软件
D.无法确定可容忍误差率
A.制定审计计划并监控花费在每次审计上的时间
B.就公司使用的现有技术对IS审计人员进行培训
C.在进行过详细的风险评估后,制定审计计划
D.监控审计的进度并启用成本控制措施
A.要求受审单位签署豁免协议书并承担全部法律责任
B.详细阐述结果的重要性以及不予以纠正可能产生的风险
C.将不同意见报告给审计委员会以寻求解决方案
D.接受受审方的观点,因为他们才是流程的负责人
A.降低风险所需的控制措施己就位
B.识别出漏洞和威胁
C.将审计风险考虑在内
D.差异分析得当
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