单项选择题注册会计师对内部控制评价的步骤中,记录内部控制的方法不包括()。

A、流程图
B、控制矩阵
C、调查问卷
D、检查账簿


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1.多项选择题财务组织体系内部控制评估主要反映()。

A、企业财务监督
B、内部审计监督体系的组织机构设置
C、财务监督、审计监督的日常职责管理
D、审计工作成果及发现并解决重大内部控制缺陷情况

2.多项选择题下列项目中属于内部控制评价要点的内容是()。

A、固定资产
B、资金
C、采购与付款
D、存货

3.多项选择题关于内部控制评价内容,销售与收款内控评估主要反映()。

A、定价原则
B、工程项目业务相关机构和人员职责的权限
C、信用标准和条件
D、概预算控制制度

4.多项选择题下面哪几项属于内控评价获取证据的方法()。

A、询问被评估企业有关人员,查阅相关财务内控文件
B、检查财务内部控制生成的文件和记录
C、观察被评估企业业务活动和财务内部控制的运行情况
D、选择若干具有代表性的交易和事项进行必要的穿行测试

5.多项选择题注册会计师对内部控制的评价步骤,下面选项哪些是正确的()。

A、内部控制评价计划
B、了解内部控制
C、记录内部控制
D、内部控制评价获取证据方法
E、内部控制评价指标

6.多项选择题企业应当认定内部控制存在设计或运行缺陷的情况包括()。

A、未执行规定的控制活动
B、未实现规定的控制目标
C、突破规定的权限
D、不能及时提供控制运行有效的相关证据

7.多项选择题下列说法正确的是()。

A、管理层基于内控报告鉴定目的而进行的评价
B、注册会计师出于内控报告鉴定目的而进行的评价
C、管理层出于管理目的而信息的评价
D、注册会计师出于对外提供报告目的而进行的评价

8.多项选择题服务机构注册会计师的意见主要包括的内容,下列说法正确的是()。

A、声明注册会计师报告的目的
B、服务机构管理层是否在所有重大方面公允地描述了服务机构的内部控制
C、在特定日期,内部控制是否得到执行
D、根据控制测试结果,内部控制能否为控制目标的实现提供合理保证

9.单项选择题内部控制存在的问题不包括()。

A、控制环境
B、风险评估与控制活动
C、内部审计
D、成本效益原则

10.单项选择题内部控制的原则不包括()。

A、全面性原则
B、重要性原则
C、合理性原则
D、成本效益原则

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