A.委托存款记账
B.委托存款冲正
C.委托存款查询
D.委托存款明细查询
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A.差错责任柜员
B.授权人
C.差错原因
D.防范措施
A.5万元(含)以上
B.10万元(含)以上
C.100万元(含)以上
D.200万元(含)以上
A.会计主管
B.营业室主任
C.支行行长
D.分行、管辖行、营管部运营部总经理
A.责任柜员
B.营业室主任
C.会计主管
A.分支行运营部总经理
B.支行行长
C.营业室主任
D.会计主管
A.营业终了或非营业时间,重空凭证必须放臵到金库或入保险柜保管
B.严禁将重空凭证与其签发、出售、支取等业务相关的会计印章同包运送
C.严禁违反保密制度将重空凭证防伪点外泄
D.重空凭证保险柜钥匙、密码等按照重要机具管理,切实做好保管、交接、登记手续
A.未经批准,严禁将本人保管的重空凭证交与他人保管、使用
B.严禁将空白或签发要素(含签章)不全的重空凭证交与客户或者其他人员
C.严禁代客户申请、购买、签收、保管重空凭证
D.严禁擅自手工填制应机打重空凭证、重打重空凭证,严禁将应联机打印的重空凭证进行脱机打印
A.601银行承兑汇票
B.605转账支票
C.603银行汇票
D.604银行本票
A.凭打印的凭证尾箱,填制交接清单,交接双方与监交人核对、签章确认
B.交接清单、凭证尾箱单据粘贴在《重要空白凭证登记簿》或《营业室人员分工交接登记簿》上
C.柜员离岗的,应同时删除该柜员凭证尾箱
D.交接后,必须必须符合印、押、证分管分用的规定
A.银行承兑汇票底卡的检查,分行、管辖行及总行营管部运营部应视数量多少确定检查频率,但应确保每半年度检查一次
B.分行、管辖行分管运营行长每半年检查一次网点库存现金
C.重要器具及业务印章原则上营业室主任每季检查一次
D.对封存的重要会计物品,如确需拆封检查的,原则上原封存人应全部到场,确实无法全部到场的,有两名在场也可
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