单项选择题经过对内部控制初步评价,如果认为内部控制设计不合理,决定不依赖某项内部控制的,审计人员可以()。

A、转入内部控制测试阶段
B、提高控制风险评估水平
C、提高固有风险评估水平
D、直接进行实质性审查


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1.单项选择题确定内部控制测试的抽查范围时,可选择的方法是()。

A、实地观察法
B、证据检查法
C、经验估计法
D、重复执行法

2.单项选择题下列不属于确定实质性审查重点领域应考虑的问题的是()。

A、缺少内部控制的重要业务领域
B、内部控制设置不合理、控制目标不能实现的领域
C、内部控制没有发挥作用的领域
D、内部控制能够防止重大错报

3.单项选择题下列不属于按控制的目的对内部控制进行分类的是()。

A、经营决策控制
B、财产物资控制
C、会计信息控制
D、预防式控制

4.单项选择题下列各项中,属于内部控制中控制环境要素的是()。

A、职责分工控制
B、组织结构
C、风险评估
D、凭证与记录控制

5.单项选择题下列各项中,不属于控制活动的是()。

A、信息与沟通
B、实物控制
C、独立检查
D、职责分工控制

6.单项选择题在一个设计适当的内部控制系统中,同一名职员可以负责()。

A、接受保管现金,并登记现金日记账
B、接受和保管支票,并批准注销客户的应收账款
C、保管空白支票和银行预留印鉴
D、批准付款与签发支票

7.单项选择题员工素质属于内部控制要素中的()。

A、控制活动
B、风险评估
C、控制环境
D、监督

8.单项选择题审计人员对内部控制进行调查后,不可以采用的描述内部控制的方法是()。

A、文字说明法
B、调查表法
C、流程图法
D、录像与录音法

9.单项选择题下列不属于对内部控制进行调查时可以采用的方法的是()。

A、查阅被审计单位的各项管理制度和相关文件
B、询问被审计单位的管理人员和其他相关人员
C、对财务报表项目余额进行审查
D、观察被审计单位的业务活动和内部控制的实际运行情况

10.单项选择题下列各项中,属于实物控制措施的是()。

A、业务批准与执行相分工
B、实施内部审计制度
C、仓库由专人负责保管
D、定期与银行进行对账