多项选择题下列对于内部控制作用的论述正确的有()。
A.保护财产物资的安全和完整
B.保证会计信息的真实可靠
C.促进遵守国家法律法规
D.提高审计人员的工作效率
E.通过内部控制测试来代替实质性审查
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1.多项选择题根据不相容职务相分离的原则,下列职责不应当由同一人履行的有()。
A.业务的批准与执行
B.业务的执行与记录
C.现金日记账与银行日记账的记录
D.资产的保管与记账
E.计算机信息系统的开发与运用
2.多项选择题下列各项中,属于内部控制中控制环境要素的有()。
A.管理当局的观念和经营风格
B.董事会及其所属审计委员会
C.员工的素质
D.人力资源制度
E.内部审计
3.单项选择题内部控制按照控制的功能可以分为预防式控制和察觉式控制,以下属于预防式控制的有()。
A.授权审批控制
B.定期核对会计记录
C.实物资产的定期盘点
D.定期编制银行余额调节表
4.单项选择题内部控制测试后,对于列入审计重点的项目,审计人员一般采用的实质性审查方法是()。
A.统计抽样
B.经验估计
C.详细审计
D.小规模样本审查
5.单项选择题审计人员按照被审计单位内部控制程序,选择若干笔业务独立地重做一遍,以验证相关控制程序的遵循情况的审计方法是()。
A.重新操作
B.功能测试
C.业务程序测试
D.经验估计法
6.单项选择题审计人员选择若干具体业务,沿着业务处理过程检查各项内部控制是否得到执行的方式是()。
A.功能测试
B.实质性审查
C.分析
D.业务程序测试
7.单项选择题采用调查表法调查了解内部控制时,调查表的设计者应当是()。
A.会计人员
B.审计人员
C.管理人员
D.统计人员
8.单项选择题内部审计属于内部控制要素中的()。
A.控制环境
B.风险评估
C.控制活动
D.对内部控制的监督
9.单项选择题被审计单位董事会及其所属审计委员会属于内部控制要素中的()。
A.控制环境
B.风险评估
C.控制活动
D.信息与沟通
10.单项选择题下列各项中,不属于内部控制调查方法的是()。
A.查阅被审计单位的各项管理制度和相天文件
B.询问被审计单位的管理人员和其他相关人员
C.检查内部控制过程中生成的文件和记录
D.审查财务报表项目余额