单项选择题审计人员在了解内部控制之后,对不打算信赖的内部控制将不执行()

A.风险测试
B.符合性测试
C.实质性测试
D.重要性测试


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1.单项选择题内部控制的非财务目标是()

A.保证交易正确反映
B.保证账实相符
C.保证遵守国家法律法规
D.保证业务活动按照适当的授权进行

2.单项选择题正常情况下,下列证据中证明力最强的是()

A.书面证据
B.言词证据
C.询证证据
D.实物证据

4.单项选择题建立健全的内部控制制度是被审计单位管理当局的()

A.审计责任
B.审计风险
C.会计风险
D.会计责任

5.单项选择题注册会计师发表审计意见的客观依据是()

A.独立审计准则
B.质量控制准则
C.职业道德准则
D.后续教育准则

6.单项选择题制度基础审计的主要目标是()

A.查错防弊
B.查找控制弱点
C.查找风险
D.察觉错误

7.多项选择题特殊项目审计的特殊性表现在()

A.可以单独审查
B.不少项目有具体会计准则
C.审计难度较大
D.无法清晰审核
E.审计风险高