单项选择题下列相关业务中,需要注册会计师执行审计性质的程序的是()。
A.代编财务信息
B.税务服务
C.管理咨询
D.财务信息执行商定程序
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1.多项选择题根据《公司法》和《证券法》,下列公司必须由会计师事务所进行审计的有()。
A.不设监事会的公司的监事发现公司经营情况异常时
B.一人有限责任公司编制的财务报告
C.上市公司年报
D.IPO公司连续3年的年报
2.多项选择题如果要注册成为一名执业注册会计师,在遇到下列情形时将不予注册()。
A.失去了完全民事行为能力
B.受到刑事处罚
C.在经济管理工作中受到通报批评或警告
D.自行停止执业满1年
3.多项选择题注册会计师审计方法的发展经历了以下哪几个阶段()。
A、以会计凭证和账簿的详细检查为特征的账项基础审计
B、以被审计单位是否遵守了特定的法律、法规、程序或规则为特征的合规性审计
C、以内部控制测试为基础的抽样审计为特征的制度基础审计
D、以重大错报风险的识别、评估、应对为审计工作主线的风险导向审计
4.多项选择题关于审计的分类可以从不同角度加以考察,下列对审计的分类恰当的有()。
A、审计按主体的不同可分为政府审计、内部审计和注册会计师审计
B、审计按目的的不同可分为合理保证审计和有限保证审计
C、审计按内容的不同可分为财务报表审计、经营审计和合规性审计
D、审计按与被审计单位的关系不同可分为内部审计和外部审计
5.多项选择题根据1988年美国注册会计师协会发布的第55号《审计准则说明书》中内部控制结构应该包括的要素有()
A.会计系统
B.控制程序
C.风险评估
D.控制环境
6.多项选择题注册会计师获取审计证据的途径有()
A.监盘
B.观察
C.查询及函证
D.分析性复核
7.多项选择题在对存货进行分析性复核是注册会计师通常采用的比率有()
A.税后净利润
B.投资收益率
C.存货周转率
D.毛利率
8.多项选择题在制定审计计划时注册会计师对被审计单位基本情况的了解中常用的方法有()
A.查阅以前年度审计工作底稿
B.执行符合性测试程序
C.执行实质性测试程序
D.查看经营场所
9.多项选择题按执行地点不同,审计可以分为()
A.定期审计
B.不定期审计
C.就地审计
D.报送审计
10.单项选择题对相关内部控制下产生的会计信息进行测试的审计程序是()
A.了解程序
B.符合性测试程序
C.实质性测试程序
D.分析性程序