A.审计报告
B.审计建议书
C.审计整改通知书
D.反馈意见书
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A.两名以上审计人员
B.主审人
C.审计组组长
D.审计部门负责人
A.主审人
B.审计组长
C.审计部门负责人
D.分管领导
A.审计立项
B.审前调查
C.审计访谈
D.召开审计组进点会议
A.审前调查
B.现场审计取证
C.审计访谈
D.召开审计组进点会议
A.组织人事部门委托审计函
B.审计委员会年度审计计划
C.审计立项
D.董(理)事会、高级管理层的委托
A.审计任务派出机构
B.上级审计机构
C.审计部门负责人
D.审计任务派出机构主要负责人
A.直接违反法律法规、国家有关规定和浙江农信系统内部管理规定的行为
B.授意、指使、强令、纵容、包庇下属人员违反法律法规、国家有关规定和浙江农信系统内部管理规定的行为
C.未经民主决策、相关会议讨论而直接决定、批准、组织实施重大经济事项,并造成重大经济损失、资金资源流失等严重后果的行为
D.主持相关会议讨论或者以其他方式研究,并且在多数人同意的情况下决定、批准、组织实施重大经济事项,由于决策不当或者决策失误造成重大经济损失、资金资源流失等严重后果的行为
最新试题
内部审计部门在组织审计中发现重大违规问题或重大风险事项等方面事项,可以采用()方式向派出审计机构或上一级审计部门报告。
审计预警监测实施流程有哪些()。
非现场审计包括()模式。
计算机辅助审计系统数据异常处理应坚持()的原则。
进点实施审计前,审计组应拟订审计告示,审计告示应当包括()等内容。
下列属于审计告知单主要内容的有()。
审计事实确认书在经过()签名确认后,经统一编号后交给被审计单位签章确认后及时收回。
审计项目质量责任人有下列情形之一的,应从重处理。()。
审计委员会办公室负责做好审计委员会决策的前期准备工作,需要提供哪些方面的书面资料。()。
审计项目质量责任人有下列情形之一的,可以免予处理。()。