单项选择题审计范围,即审计项目涉及的()。
A、审计期间
B、审计项目
C、被审计对象审计单位
D、具体单位、事项和所属期间
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1.单项选择题审计对控制的监督,即对各项内部控制()的监督检查。
A、设计的有效性
B、职责及其履行情况
C、设计、职责及其履行情况
D、责权利的到位情况
2.单项选择题审计组应当评估被审计单位存在重要问题的(),以确定审计事项和审计应对措施。
A、严重性
B、可能性
C、相对性
D、相关性
3.单项选择题属于审计职权范围的,直接提出处理处罚意见,不属于审计职权范围的,()。
A、不提意见
B、保留意见
C、不反映
D、提出移送处理意见
4.单项选择题审计发现被审计单位()存在重大漏洞或者不符合国家规定的,应当责成被审计单位在规定期限内整改。
A、内部控制
B、会计核算
C、财务管理
D、信息系统
5.单项选择题审计机关实行审计业务质量检查制度,对其()的审计业务质量进行检查。
A、业务部门、派出机构和下级审计机关
B、业务部门、派出机构
C、业务部门和下级审计机关
D、业务部门
6.单项选择题审计机关应当对其()实行审计业务年度考核制度,考核审计质量控制目标的实现情况。
A、业务部门、派出机构
B、业务部门和下级审计机关
B、派出机构和下级审计机关
C、下级审计机关
7.单项选择题专题报告应当()。
A、主题突出、事实清楚、定性准确、建议适当
B、事实清楚、定性准确、内容精炼、格式规范、反映及时
C、主题突出、事实清楚、定性准确、内容精炼
D、定性准确、内容精炼、格式规范、反映及时
8.单项选择题审计组的审计报告不包括下列基本要素:()。
A、标题
B、文号
C、被审计单位名称
D、审计项目名称
9.单项选择题不同来源和不同形式的审计证据存在不一致或者不能相互印证时,审计人员应当追加必要的审计措施,确定审计证据的()。
A、适当性
B、可靠性
C、适用性
D、真实性
10.单项选择题()的审计实施方案应当报经审计机关负责人审定。
A、一般项目
B、必审项目
C、重要项目
D、备选项目