多项选择题需要向高管层和董事会报告的重大审计事项包括()。

A.违法行为
B.低效和浪费行为
C.重大控制薄弱环节
D.已查实的舞弊行为


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2.单项选择题内部审计预算应该由()批准。

A.首席审计官
B.董事会
C.高级管理层
D.财务总监

3.单项选择题内部审计与外部审计的协调工作应由()负责。

A.首席审计官
B.董事会
C.高级管理层
D.财务总监

4.多项选择题内部审计和外部审计可以相互接触(或了解)对方的()。

A.审计方案
B.审计工作底稿
C.审计报告
D.管理建议书

5.单项选择题()负责评估外部服务提供者的专业胜任能力和独立性、客观性。

A.首席审计官
B.董事会
C.高级管理层
D.财务总监

6.多项选择题可以由()聘用外部服务提供者。

A.首席审计官
B.董事会
C.高级管理层
D.财务总监

7.单项选择题内部审计计划至少()制订一次。

A.1年
B.2年
C.3年
D.半年

8.单项选择题内部的定期评估一般由()挑选的小组或个人来完成。

A.首席执行官
B.董事长
C.首席审计官
D.财务总监

10.多项选择题质量保证与改进程序的外部评估人员包括()。

A.注册会计师
B.组织外部的内部审计师
C.组织内部的财务人员
D.组织内部的法律人员

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在以下哪类抽样计划中,总体中个体项目金额的可变性将影响抽样的规模?()

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