判断题审计工作底稿保管期限一般不低于10年。
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若发现的舞弊行为性质严重或金额较大,应在出具的常规审计报告中说明。
题型:判断题
内部审计机构应当建立审计工作底稿的一级复核制度,明确规定各级复核人员的要求和责任。
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审计部负责全行审计制度的制定。
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内部审计机构负责人应适时安排后续审计工作,并把它作为审计方案的一部分。
题型:判断题
农村信用社办理存、贷和结算等业务,适用商业银行法的有关规定。
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商业银行应建立合规管理部门与内部审计部门在合规管理方面的协作机制。
题型:判断题
全部审计和详细审计的涵义是一致的。
题型:判断题
上市公司按照《公司法》等规定接受会计师事务所对其财务报表进行的审计是强制审计。
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农村中小金融机构内部审计部门应对董(理)事会负责。
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内部审计人员勤勉工作是预防舞弊的主要途径。
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