判断题商业银行的内部审计应当具有充分的独立性,实行全行系统的横向管理。
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内部审计人员应当将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据记录于审计报告。
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内部审计机构应当接受组织董事会或者最高管理层的领导和监督,并保持与董事会或者最高管理层及时、高效的沟通。
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农村信用社办理存、贷和结算等业务,适用商业银行法的有关规定。
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农村中小金融机构内部审计部门应对董(理)事会负责。
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商业银行的内部审计部门无权获得商业银行的所有经营信息和管理信息。
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内部审计机构应当建立审计工作底稿的一级复核制度,明确规定各级复核人员的要求和责任。
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如果经了解得知被审单位的内部控制不健全,则评估其控制风险水平高,因此就应扩大抽取的样本量,甚至进行详查。
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内部审计机构应将审计报告提交组织财务部门,并要求被审计单位在规定的期限内落实纠正措施。
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审计对象指的是被审计单位的会计资料及其所反映的财务收支活动。
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纳税人、扣缴义务人在金融机构的存款不足以同时支付税款和金融机构贷款时,金融机构可先扣收贷款,再扣缴税款。
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