最新试题
全部审计与详查法,局部审计与抽查法都是同一种审计技术方法。
题型:判断题
内部审计机构负责人应适时安排后续审计工作,并把它作为审计方案的一部分。
题型:判断题
上市公司按照《公司法》等规定接受会计师事务所对其财务报表进行的审计是强制审计。
题型:判断题
商业银行应建立合规管理部门与内部审计部门在合规管理方面的协作机制。
题型:判断题
商业银行的内部审计部门无权获得商业银行的所有经营信息和管理信息。
题型:判断题
内部审计人员应当将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据记录于审计报告。
题型:判断题
内部审计人员应将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等清晰、完整地记录在审计报告中。
题型:判断题
内部审计机构应当接受组织董事会或者最高管理层的领导和监督,并保持与董事会或者最高管理层及时、高效的沟通。
题型:判断题
商业银行内部控制是为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对差错进行防范、控制、纠正的动态过程和机制。
题型:判断题
商业银行合规管理职能不应与内部审计职能分离。
题型:判断题