判断题内部审计机构负责人应适时安排后续审计工作,并把它作为审计方案的一部分。
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内部审计机构应当接受组织董事会或者最高管理层的领导和监督,并保持与董事会或者最高管理层及时、高效的沟通。
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审计的基本职能是监督、评价、鉴证。
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商业银行内部控制是为实现经营目标,通过制定和实施一系列制度、程序和方法,对差错进行防范、控制、纠正的动态过程和机制。
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审计对象指的是被审计单位的会计资料及其所反映的财务收支活动。
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商业银行合规管理职能不应与内部审计职能分离。
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商业银行的内部审计部门无权获得商业银行的所有经营信息和管理信息。
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审查内部控制的目的是为下一步工作创造条件。
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任何单位和个人不得印刷、发售代币票券,代替人民币在市场上流通。
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纳税人、扣缴义务人在金融机构的存款不足以同时支付税款和金融机构贷款时,金融机构可先扣收贷款,再扣缴税款。
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内部审计人员应将获取审计证据的名称、来源、内容、时间等清晰、完整地记录在审计报告中。
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