A.内部控制不存在
B.内部控制虽然存在但未有效运行
C.审计人员对内部控制拟予信赖
D.内部控制存在重大缺陷
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A.可靠性估计
B.精确度估计
C.平均值估计
D.差异估计
E.比率估计
A.考核
B.落实
C.评价
D.奖惩
A.撰写审计报告
B.审计报告征求意见
C.获取充分的证据
D.检查处理阶段
A.审计发现
B.审计意见
C.审计依据
D.处理处罚
A.内部审计
B.政府审计
C.国际审计
D.社会审计
A.证据
B.账证
C.账账
D.账表
A.可接受的检查风险与所需的证据数量呈反向关系
B.一般情况下,审计风险越高,则所需的证据数量越大
C.控制风险与所需的证据数量呈正向关系
D.预计的审计风险与所需的证据数量呈反向关系
A.完整性
B.真实性
C.客观性
D.准确性
A.专项审计
B.全部审计
C.局部审计
D.定期审计
A.柜员登录方式维护
B.柜员调动
C.柜员上岗
D.撤岗维护
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