A.订购单均经事先连续编号并确保已完成的采购交易登记入账
B.验收单、供应商发票上的日期与采购明细账中的日期已经核对一致
C.应付凭单均经事先连续编号并确保已付款的交易登记入账
D.验收单均经事先连续编号并确保已验收的采购交易登记入账
E.以上均相关
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A.买方发票
B.请购单
C.出库单
D.卖方对账单
E.以上说法均对
A.请购
B.采购
C.验收入库
D.支付货款
E.会计记录
A.执行分析程序
B.检查新增固定资产
C.检查固定资产的增加
D.确定规定资产的折旧计算是否正确
A.以固定资产明细账为起点,进行实地追查
B.以实地为起点,追查至固定资产明细账
C.先从实地追查至固定资产明细账,再从明细账追查至实地
D.以上说法均不对
A.审查被审计单位在报告日尚未处理的、不符合要求的购货发票
B.审查有货物验收单、入库单但未收到购货发票的经济业务
C.审查购货发票与验收单不符或未列明金额的发票单据
D.函证应付账款
A.调查制度
B.预算制度
C.职责分工制度
D.维护保养制度
A.请购
B.采购
C.验收入库
D.支付货款
A.将主营业务收入的账簿记录与有关凭证进行核对
B.分析程序
C.检查销售退回与折扣、折让
D.实施截止测试
E.确定主营业务收入是否在利润表上恰当披露
A.岗位分工与授权批准
B.请购与审批控制
C.采购预验收控制
D.付款控制
E.监督检查
A.抽出一定数量的销售发票做检查
B.抽取一定数量的记账凭证、应收账款明细单做检查
C.不能评价内部控制
D.抽取一定数量的小树调整业务的会计凭证,检查销售退回、折让、折扣的核准与会计核算
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