单项选择题下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是()

A.业绩评价
B.信息处理
C.职责分离
D.监督控制


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1.单项选择题下列有关“与审计相关的内部控制”的说法中,正确的是()

A.注册会计师需要关注的是与审计相关的内部控制,而不是所有内部控制
B.与审计相关的内部控制均与财务报告相关
C.与合规目标相关的内部控制与审计无关
D.与经营相关的内部控制与审计无关

2.单项选择题下列有关了解内部控制的相关表述中,注册会计师不认可的是()

A.内部控制的目标旨在合理保证财务报告的可靠性、经营的效率和效果以及对法律、法规的遵守
B.注册会计师审计的目标是对财务报表是否不存在重大错报发表审计意见,尽管要求注册会计师在财务报表审计中考虑与审计相关的内部控制,但目的并非对被审计单位内部控制的有效性发表意见
C.注册会计师需要了解和评价被审计单位所有的内部控制
D.被审计单位的目标与为实现目标提供合理保证的控制之间存在直接关系

3.单项选择题以下不属于对“摸清现状,分析缺陷和薄弱环节”改进和优化的前提的是()

A.对企业的内控现状进行调查
B.识别或认定缺陷
C.识别或认定薄弱环节
D.加强企业信息系统建设

4.单项选择题下列不属于内部控制建设的步骤的是()

A.机构设置及权责分配
B.明确内部控制建设的目标和定位
C.摸清现状,分析缺陷和薄弱环节
D.搭框架,定基调,顶层设计至关重要

5.单项选择题下列不属于订立销售合同主要风险的是()

A.合同内容存在重大疏漏和欺诈
B.未经授权对外订立销售合同,可能导致企业合法权益受到侵害
C.销售价格、收款期限等违背企业销售政策
D.定价或调价不符合价格政策

6.单项选择题下列不属于内控缺陷分类的是()

A.重大缺陷
B.重要缺陷
C.一般缺陷
D.固有缺陷

7.单项选择题以下内部控制要素中,主要与财务报表层次的重大错报风险相关的是()

A.控制活动
B.信息系统与沟通
C.控制环境
D.对控制的监督

8.单项选择题下列各项中,不属于内部控制要素的是()

A.控制环境
B.控制流程
C.控制活动
D.对控制的监督