单项选择题内部审计机构应当将结果沟通的有关书面材料作为()归档保存。

A.审计结论
B.审计证据
C.审计工作底稿
D.审计记录


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2.单项选择题审计工作底稿中可以使用各种(),但应当注明含义并保 持前后一致。

A.审计记号
B.审计图表
C.审计公式
D.审计标识

3.单项选择题根据《审计工作底稿准则》,以下不属于编制审计工作底 稿目的的是()

A.为编制审计报告提供依据
B.为检查和评价内部审计工作质量提供依据
C.获取审计证据
D.证明审计目标的实现程度

4.单项选择题审计工作底稿由内部审计机构或组织内部相关部门具体 负责保管,所有权属于()

A.审计项目负责人
B.内部审计机构
C.被审计单位
D.审计人员所在组织

6.单项选择题审计工作底稿是内部审计人员在审计过程中形成的()

A.审计建议
B.审计发现
C.审计成果
D.工作记录

7.单项选择题《审计证据准则》中规定,在评价审计证据时,应当考 虑审计证据之间的相互印证关系及证据来源的可靠程度。下 列说法不正确的是()

A.内部证据比外部证据可靠。
B.内部控制有效时内部生成的审计证据比内部控制薄弱时 内部生成的审计证据可靠。
C.书面证据比口头证据可靠。
D.直接获取的证据比间接获取或推论得出的证据可靠。

8.单项选择题《审计证据准则》规定的内部审计人员在获取审计证据 时需要考虑的基本因素不包括()

A.具体审计事项的合理性
B.适当的抽样方法
C.可以接受的审计风险水平
D.成本与效益的合理程度

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审计法规定对本级各部门(含直属单位)和下级政府违反预算的行为或者其他违反国家规定的财政收支行为,审计机关、人民政府或者有关主管部门在法定职权范围内,依照法律、行政法规的规定,区别情况采取哪些处理措施?

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