A.管理层
B.董事会
C.内部审计机构
D.监事会
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A.固有风险
B.检查风险
C.剩余风险
D.审计风险
A.信息安全管理
B.系统变更管理
C.系统开发和采购管理
D.系统设计管理
A.有效性
B.重要性
C.适当性
D.全面性
A.审查和评价
B.设计和运行
C.审计和评估
D.组织和管理
A.审计计划
B.审计实施
C.审计报告
D.后续审计
A.数据输入
B.数据处理
C.数据输出
D.数据收集
A.信息处理
B.信息收集
C.信息整理
D.信息分析
A.进行信息系统的开发、运行和维护。
B.对信息技术相关内部控制的设计、执行和监控。
C.实施信息系统审计工作并出具审计报告。
D.保证信息技术战略目标的实现。
A.保证组织的信息技术战略充分反映组织的战略目标。
B.提高组织所依赖的信息系统的可靠性、稳定性、安全性及 数据处理的完整性和准确性。
C.提高信息系统运行的效果与效率,合理保证信息系统的运 行符合法律法规及相关监管要求。
D.确认业务活动信息的合理性。
A.风险;穿行测试
B.控制;风险评估
C.风险;风险评估
D.控制;控制测试
最新试题
发现重大违法行为的线索,审计组或者审计机关可以采取下列应对措施()。
审计通知书的内容主要包括()。
下列对象对征求意见的审计报告有异议的,审计组应当进一步核实,并根据核实情况对审计报告作出必要的修改。()
被审计单位不执行审计决定,审计机关应当责令限期执行;逾期仍不执行的,审计机关可以申请人民法院强制执行。
遇有下列情形之一的,审计组应当及时调整审计实施方案()。
审计机关在依法查询被调查、检查单位的存款时,要做到()。
根据工作需要,审计组可以设立主审。主审根据审计分工和审计组组长的委托,主要履行下列职责()。
存在下列情形之一的,审计人员可以对审计事项中的全部项目进行审查()。
审计机关和审计人员开展下列工作,不适用国家审计准则的规定()。
审计决定书的内容主要包括()。