单项选择题内部审计机构负责人应当担任控制自我评估的(),并加强对控制自我评估过程的督导。

A.全面负责人
B.管理人
C.召集人
D.实施人


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1.单项选择题下列不属于内部审计人员选择的效率性评价标准的是()。

A.先进性
B.相关性
C.适用性
D.可获得性

3.单项选择题()是指对建设项目的勘察设计、施工等各方面的招标和工程承发包的质量及绩效进行的审查和评价。

A.投资立项审计
B.设计(勘察)管理审计
C.合同管理审计
D.招投标审计

4.单项选择题()指审计人员未能通过审计测试发现重大差异或缺陷的可能性。

A.重大差异风险
B.缺陷风险
C.检查风险
D.责任风险

5.单项选择题对组织经营活动和内部控制进行审计时涉及效果性审查和评价时,可以纳入()。

A.专项效果性审计报告
B.管理审计报告
C.常规审计报告
D.专项审计报告

6.单项选择题当内部审计人员发现存在严重损害客观性的因素时,应该()。

A.内部审计人员应及时向审计项目负责人或内部审计机构负责人报告客观性受损的情况
B.内部审计机构负责人应及时向董事会或最高管理层报告,披露客观性受损的具体情况
C.应对这些因素的严重性进行评估,并考虑是否已存在降低其影响的措施
D.制定并实施系统、有效的内部审计质量控制政策和程序

7.单项选择题()是内部审计人员在提交了物资采购审计报告后,针对报告中所涉及的审计发现和审计建议所进行的跟踪审计。

A.物资采购前期审计
B.物资采购过程审计
C.物资采购后续审计
D.采购合同审计

8.单项选择题()是指实施必要的检查程序,以确定舞弊迹象所显示的舞弊行为是否已经发生。

A.舞弊的检查
B.舞弊的预防
C.舞弊的报告
D.舞弊的识别

10.单项选择题对于重大或敏感的审计问题,()应直接进行督导。

A.审计机构负责人
B.审计项目负责人
C.审计实施人员
D.组织管理层

最新试题

不属于审计机关审计监督对象的单位的内部审计工作,可以参照《规定》执行。

题型:判断题

内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构在进行审计项目时,对违法违规和造成损失浪费的被审计单位和人员,给予通报批评或者追究责任。

题型:判断题

对内部审计制度建设和内部审计工作质量存在问题的,审计机关应当督促单位内部审计机构及时进行整改并口头报告整改情况;情节严重的,应当通报批评并视情况抄送有关主管部门。

题型:判断题

国有企业应当按照有关规定建立总审计师制度,总审计师可以直接管理内部审计工作。

题型:判断题

内部审计人员因履行职责受到诬告的,单位党组织、董事会(或者主要负责人)应当及时采取保护措施,并对相关责任人员进行处理;涉嫌犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任。

题型:判断题

内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构应当按照国家有关规定和本*单位的要求,对本*单位领导干部履行经济责任情况进行审计。

题型:判断题

内部审计的实施程序,应当依照内部审计职业规范执行。

题型:判断题

内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构在进行审计项目时,对可能()会计凭证、会计账簿、会计报表以及与经济活动有关的资料,经批准,有权予以暂时封存。  

题型:填空题

《规定》所称内部审计,是指对所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。

题型:判断题

内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构在进行审计项目时,对正在进行的严重违法违规、严重损失浪费行为及时向单位主要负责人报告,做出临时制止决定。

题型:判断题