多项选择题审计报告的正文应该包括()。

A.审计依据
B.审计结论
C.审计建议
D.审计决定


您可能感兴趣的试卷

你可能感兴趣的试题

1.多项选择题内部审计质量控制一般包括()。

A.外部审计督导
B.内部自我质量控制
C.内部审计督导
D.外部评价

2.多项选择题在聘请外部专家时,内部审计机构应当对外部专家的独立性进行评价,考虑()。

A.是否与与审计事项之间是否存在专业关系
B.是否与被审计单位之间是否存在重大利益关系
C.是否与被审计单位管理层重要人员是否存在私人关系
D.是否是从组织外部聘请

3.多项选择题根据风险评估结果作出的风险应对措施主要包括()。

A.降低
B.回避
C.接受
D.分担

4.多项选择题在进行审计抽样时,抽样总体的确定应当遵循()原则。

A.完整性原则
B.经济性原则
C.相关性原则
D.谨慎性原则

5.多项选择题内部审计机构和人员在进行效率性审计时,可以从以下()方面考虑。

A.与评价经营活动的投入
B.与评价经营活动的产出
C.综合评价投入产出的效率
D.与评价经营活动的利润

6.多项选择题内部审计人员应实施适当的审查程序,评价组织风险管理机制的健全性和有效性。其审查重点包括()。

A.对抗风险的能力
B.可能引发风险的内外因素
C.风险管理的具体方法及效果
D.风险发生的可能性和预计带来的后果

7.多项选择题执行分析性复核的方法主要包括()。

A.回归分析法
B.结构分析法
C.趋势分析法
D.比率分析法

8.多项选择题下列属于内部审计人员审计时定性的经济性评价标准有()。

A.国家法律法规政策
B.评价标准值
C.计划、预算
D.主管部门的有关规定

9.多项选择题投资立项审计的主要方法包括()。

A.审阅法
B.观察法
C.对比分析法
D.分析复核法

10.多项选择题工程造价审计主要采用()方法。

A.对比审计法
B.文字描述法
C.重点审计法
D.现场检查法

最新试题

《规定》所称的国有企业是指国有和国有资本*站控股地位或者主导地位的企业。

题型:判断题

内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构有权在进行审计期间检查有关计算机系统及其电子数据和资料。

题型:判断题

《规定》所称内部审计,是指对所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。

题型:判断题

审计机关在审计中,特别是在国家机关、事业单位和国有企业下属单位审计中,应当有效利用内部审计力量和成果。对内部审计发现且已经纠正的问题不再在审计报告中反映。

题型:判断题

.系统内各单位的内部审计结果和发现的重大违纪违法问题线索,只要向本*单位党组织、董事会(或者主要负责人)报告即可。

题型:判断题

对审计发现的问题和提出的建议,被审计单位应当及时进行整改,并将整改结果口头告知内部审计机构。

题型:判断题

单位应当保障内部审计机构和内部审计人员依法依规独立履行职责,任何单位和个人不得打击报复。

题型:判断题

内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构应当按照国家有关规定和本*单位的要求,履行()职责。

题型:填空题

内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构应当按照国家有关规定和本*单位要求,对本*单位内部管理的领导人员履行经济责任情况进行审计。

题型:判断题

单位应当依照有关法律法规、本规定和内部审计职业规范,结合本*单位实际情况,建立健全内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制、机构设置、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。

题型:判断题