单项选择题审计风险的计算公式正确的是()。

A.重大错报风险+检查风险
B.重大错报风险-检查风险
C.重大错报风险*检查风险
D.重大错报风险/检查风险


您可能感兴趣的试卷

你可能感兴趣的试题

2.单项选择题检查风险来源于()。

A.审计单位
B.审计人员自身
C.被审计单位
D.被审计单位财务人员

9.多项选择题内部审计人员获取的审计证据应具备()。

A.充分性
B.重要性
C.相关性
D.可靠性

10.多项选择题审计报告的正文应该包括()。

A.审计依据
B.审计结论
C.审计建议
D.审计决定

最新试题

不属于审计机关审计监督对象的单位的内部审计工作,可以参照《规定》执行。

题型:判断题

审计机关在审计中,特别是在国家机关、事业单位和国有企业下属单位审计中,应当有效利用内部审计力量和成果。对内部审计发现且已经纠正的问题不再在审计报告中反映。

题型:判断题

内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构和内部审计人员隐瞒审计查出的问题或者提供虚假审计报告的,由单位对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行处理并依法追究刑事责任。

题型:判断题

《规定》所称的国有企业是指国有和国有资本*站控股地位或者主导地位的企业。

题型:判断题

《规定》所称内部审计,是指对所属单位财政财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,以促进单位完善治理、实现目标的活动。

题型:判断题

对审计发现的问题和提出的建议,被审计单位应当及时进行整改,并将整改结果口头告知内部审计机构。

题型:判断题

单位应当将内部审计()以及审计中发现的重大违纪违法问题线索等资料报送同级审计机关备案。  

题型:填空题

单位党组织、董事会(或者主要负责人)应当定期听取内部审计工作汇报,加强对()等重要事项的管理。  

题型:填空题

内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构在进行审计项目时,对正在进行的严重违法违规、严重损失浪费行为及时向单位主要负责人报告,做出临时制止决定。

题型:判断题

内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构有权在进行审计期间检查有关计算机系统及其电子数据和资料。

题型:判断题