单项选择题不局限于在被审计企业内部主要运用于()。

A.存货检查
B.银行余额检查
C.工程项目检查
D.往来款项检查


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1.单项选择题无论是否一致均需回函的形式是()。

A.消极式函证
B.积极式函证
C.全部函证
D.部分函证

2.单项选择题计算机辅助审计主要运用领域是()。

A.债权债务等往来账项的审计
B.业务量较小的单位审计
C.工程项目审计
D.被审计事项业务量大的企业财务检查

3.单项选择题按照被审计单位提供的对某一会计要素确认计量的方法重新计算,以确认相应()是否正确。

A.产品规格
B.名称、数量
C.名称、金额
D.数量、金额

5.单项选择题检查人员在现场监督被审计单位存货等资产的盘点,并进行适当的抽查,根据检查结果证实()。 

A.资产是否存在、资产是否准确
B.数量是否一致
C.资产是否存在、账实是否相符
D.金额是否一致

6.单项选择题审计产生的条件(基础)是()。

A.集体所有制
B.私有制
C.公有制
D.所有权与经营权分离

7.单项选择题重大差异或缺陷风险源于()。

A.审计单位
B.审计人员自身
C.被审计单位
D.被审计单位财务人员

8.单项选择题内部审计机构和人员在进行内部审计活动时,不存在影响内部审计客观性的利益冲突的状态指的是()。

A.内部审计的独立性
B.内部审计的客观性
C.内部审计的公正性
D.内部审计的公平性

9.单项选择题内部审计通过()为内部控制的设计和运行有效保驾护航。

A.内部控制评价
B.内部控制规范
C.审计指引
D.应用指引

10.单项选择题审计风险的计算公式正确的是()。

A.重大错报风险+检查风险
B.重大错报风险-检查风险
C.重大错报风险*检查风险
D.重大错报风险/检查风险

最新试题

内部审计结果及整改情况应当作为考核、任免、奖惩干部和相关决策的重要依据。

题型:判断题

单位对内部审计发现的重大违纪违法问题线索,应当按照管辖权限依法依规及时移送同级审计机关。

题型:判断题

内部审计机构和内部审计人员不得参与可能影响独立、客观履行审计职责的工作。

题型:判断题

内部审计人员因履行职责受到诬告的,单位党组织、董事会(或者主要负责人)应当及时采取保护措施,并对相关责任人员进行处理;涉嫌犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任。

题型:判断题

单位党组织、董事会(或者主要负责人)应当定期听取内部审计工作汇报,加强对()等重要事项的管理。  

题型:填空题

内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构应当按照国家有关规定和本*单位的要求,对本*单位领导干部履行经济责任情况进行审计。

题型:判断题

审计机关在审计中,特别是在国家机关、事业单位和国有企业下属单位审计中,应当有效利用内部审计力量和成果。对内部审计发现且已经纠正的问题不再在审计报告中反映。

题型:判断题

内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构在进行审计项目时,可以对审计事项外的问题向有关单位和个人开展调查和询问。

题型:判断题

内部审计的实施程序,应当依照内部审计职业规范执行。

题型:判断题

单位应当依照有关法律法规、本规定和内部审计职业规范,结合本*单位实际情况,建立健全内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制、机构设置、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。

题型:判断题