判断题分析性复核只能提供线索,还需要进一步核实、查证。
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3.判断题重大错报对检查风险有直接影响。
4.判断题现代审计是“内部控制审计”。
10.单项选择题对被审计单位业务活动、内部控制和风险管理实施审计过程中所发现的主要问题的事实指的是()。
A.审计意见
B.审计结论
C.审计发现
D.审计概况
最新试题
对审计发现的问题和提出的建议,被审计单位应当及时进行整改,并将整改结果口头告知内部审计机构。
题型:判断题
内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构必须督促落实审计发现问题的整改工作。
题型:判断题
国有企业应当按照有关规定建立总审计师制度,总审计师可以直接管理内部审计工作。
题型:判断题
国家机关、事业单位、社会团体等单位的内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构,应当在本*单位党组织、主要负责人的直接领导下开展内部审计工作,向其负责并报告工作。
题型:判断题
单位党组织、董事会(或者主要负责人)应当定期听取内部审计工作汇报,加强对()等重要事项的管理。
题型:填空题
内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构有权在进行审计期间检查有关计算机系统及其电子数据和资料。
题型:判断题
内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构应当按照国家有关规定和本*单位的要求,履行()职责。
题型:填空题
内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构在进行审计项目时,对可能转移、隐匿、篡改、毁弃会计凭证、会计账簿、会计报表以及与经济活动有关的资料,经批准,有权予以没收。
题型:判断题
内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构在进行审计项目时,对违法违规和造成损失浪费的被审计单位和人员,给予通报批评或者追究责任。
题型:判断题
单位应当依照有关法律法规、本规定和内部审计职业规范,结合本*单位实际情况,建立健全内部审计制度,明确内部审计工作的领导体制、机构设置、人员配备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。
题型:判断题