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审计工作底稿中所列的问题,审计人员必须标明意见,包括对事件的评价、处理意见、进一步审计的建议等。()
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单项选择题
下列选项中,完全破坏了内部牵制设想、使内部控制制度无效的是()
A.越权操作
B.贪污受贿
C.成本限制
D.合谋串通
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判断题
对内部控制的审查与评价是审计工作的基础。()
答案:
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