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浙江农村合作金融机构内部审计员内部审计员(审计类)章节练习(2017.08.20)
来源:考试资料网
1
抽样结果的评价对于合理推断审计总体特征具有重要意义,评价应当从两方面进行,包括定量和()。
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2
各行社应审核外审机构和人员的相关资质,包括()等,对相关资料复印备案。
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3
审计工作底稿由内部审计机构或组织内部相关部门具体负责保管,所有权属于()。
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4
内部审计机构负责人应当负主要责任的是()。
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5
内部审计部门统一组织的多个审计项目,应根据需要汇总审计情况和结果,编制(),并经分管领导审核后,向派出机构审计委员会或高管层报送。
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6
各行社向外部审计组提供的调阅资料须做到交接双方的签章并注明时间,涉密资料须按单位规定的权限范围,经()审批后方可提供。
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7
审计组长应根据(),结合调查了解被审计单位及其相关情况,在审计项目实施前,编制审计项目实施方案。
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8
内部审计机构应当与董事会或者最高管理层保持有效的沟通,除向董事会或者最高管理层提交审计报告之外,还应当定期提交工作报告,提交工作报告的频率一般为()。
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9
下列属于结论类文件材料的有()。
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10
审计组在编写审计实施方案前,主审人应组织收集与审计项目相关的业务数据等资料,研究被审计单位的业务状况和可能存在的问题,确定审计重点。是属于()。
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