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审计师考试章节练习(2018.11.01)
来源:考试资料网
1
审计人员为了核实被审计单位列示于资产负债表上的固定资产价值的真实性和正确性,常要审查的内容包括()
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2
审查"货币资金"项目,应提请被审计单位不能列入"货币资金"的项目有()。
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3
下列对于内部控制作用的论述正确的有()。
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4
审计人员在存货审查过程中,应采取措施防止被审计单位虚增存货,以下措施最为有效的是()。
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5
直接信用控制的手段包括()。
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6
证券的代销、包销期限最长不得超过()。
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7
下列不属于财务管理的职能的是()。
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8
当事人有下列情形的,应当依法从轻或减轻行政处罚的有()。
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9
一个国家的文化背景在一定程度上会影响财政支出的规模,这是属于()。
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10
投资组合的系统风险因素是()。
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