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章节练习
内部控制与风险管理章节练习(2019.03.14)
来源:考试资料网
1.判断题
公司由审计部门开展反舞弊调查与审计。
参考答案:
对
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2
企业在日常经营管理活动中按照既定的职责和程序进行授权,属于()。
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3
监督评价的程序不包括()。
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4
信息安全控制可以从预测性、预防性、侦察性和矫正性四个方面进行界定,以发挥其特性。其中,防火墙可以防止未经授权的访问属于信息安全控制特性的()。
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5
下列选项中,属于企业内部控制环境应用指引的有()。
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6
内部控制的现实意义不包括()
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7
()是指主体对所确认的风险采取必要的措施,以保证其目标得以实现的政策和程序。
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8
“薪资表”经主管核准交由会计登账后,员工的薪资由()发放。
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9.判断题
为节省成本,为企业提供内部控制审计的会计师事务所,可以同时为同一家企业提供内部控制评价服务。
参考答案:
错
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10
风险分析报告的内容包括()
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