A.被审计单位的机构、人员和规模等基本情况 B.内部控制制度建设和执行情况 C.审计期限内审计和检查的相关资料及整改落实情况 D.分析与审计项目有关的信息数据,筛选出疑点数据作为审计线索
A.审计人员 B.复核人员 C.审计主审 D.审计组组长
A.经办责任 B.直接责任 C.主管责任 D.领导责任
A.拒绝审计检查 B.转移、隐匿、篡改、毁弃原始凭证、帐册报表 C.打击、报复、陷害审计人员 D.提供虚假的财务会计、计划统计等业务资料
A.被审计单位意见 B.被审计单位签字 C.被审计单位盖章 D.以上都对
A.逆审计程序并结合文件材料的重要程度进行排列 B.按审计实施方案所列审计事项对应的顺序排列 C.按形成的时间顺序排列 D.按项目的性质排列
A.诫勉谈话 B.责令书面检查 C.通报批评 D.行政警告
A.统一组织、统一方案、统一口径、统一报告 B.统一组织、统一方案、统一数据、统一报告 C.统一组织、统一方案、统一口径、统一建档 D.统一管理、统一方案、统一口径、统一报告
A.主动改正错误或者情节轻微的 B.因上级所作的决定导致产生质量问题,审计项目质量责任人对此表示过不同意见并有记录的 C.相关权威部门鉴定结论错误直接导致审计项目质量问题的 D.因被审计单位及有关责任人员隐瞒、拒不提供、拖延提供相关资料或提供不真实的资料,而非审计人员主观因素造成质量问题的
A.十日 B.十五日 C.1个月 D.3个月