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国际注册内部审计师考试(CIA)
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章节练习
国际注册内部审计师考试(CIA)章节练习(2020.01.11)
来源:考试资料网
1
企业把产品直接卖给国外的客户或最终用户,而不是通过国内的中间机构转卖给国外顾客。直接出口要求企业有自己的国际营销渠道,有专人负责出口营销的管理工作。与间接出口相比,直接出口投资较大、风险较大,但潜在的报酬也较高。这是指以下哪项?()
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2
两家都已建立内部审计部门的著名公司实现了合并。此后,某审计经理建议,两家公司的审计小组联合对每家公司的企业文化进行检查,以确认与合并有关的控制风险。对此以下哪种说法是正确的?()
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3
以下哪一项价格调整战略是销售公司设计用来稳定的生产的?()
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4
在动态环境中建立的本量利模型决定了估计变量可以在限制范围内变化。用估计变量的所有可能值对模型进行的测试被称为()。
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5
某医院正在评估一项软件购买计划,以便将一个新的成本核算系统与现行的财务核算系统融合在一起,对于内部审计活动来说,以下哪一项描述的是参与此项采购活动的最有效办法?()
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6
一个系统应有能力使其用户对所做的工作承担责任,下列哪项控制的实施将最有助于达到这一控制目标?()
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7
为了避免高级管理层与审计委员会之间的明显冲突,首席审计官应当:()
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8
轮换内部审计师的最佳理由是要使这些受命连续审计被审计单位的不同审计人员()。
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9.问答题
某单位的内部经济责任审计主要以查账为主,有同学问:“不是说内部审计的主要内容是治理、控制和风险管理吗?不是说内部审计的职能是确认和咨询吗?这里哪有确认和咨询?哪有对治理、控制和风险管理的审计?全是查账嘛!”请对此作出回答。
参考答案:
要点1:会计资料可以涵盖其他资料、统御其他资料,其他资料和信息最后都分别反映为标准会计信息(预算)和历史会计信息(账目和...
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10
供应商认证并不意味着:()
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